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电子书 审计学基础
分类 电子书下载
作者 梁素萍
出版社 中国科学技术出版社
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介绍
编辑推荐

本教材以注册会计师审计为主线,兼顾政府审计和内部审计的基本知识,紧扣最新修订的《审计法》和新发布的审计准则,阐述了审计的基本原理和方法,具有新颖性、通用性和实用性的特点。

本书以高职高专会计和审计专业学生为读者对象,也可作为管理学科中其他相关专业的教材,还可作为相关专业从业人员自学参考用书。

内容推荐

本书结合中外审计理论与实务的发展历程,根据最新颁布的审计准则,由浅入深地介绍了审计的产生与发展、审计的基本概念、审计的组织体系、审计职业规范、审计程序、审计方法以及计算机信息系统审计。

本书适合高职高专会计和审计专业学生使用,还可以作为相关专业从业人员的自学参考书。

目录

第一章 审计概论

第一节 审计的产生与发展

第二节 审计的基本概念

第三节 审计的职能和作用

第四节 审计的目标

自我测试题

第二章 我国的审计组织体系

第一节 国家审计

第二节 注册会计师审计

第三节 内部审计

自我测试题

第三章 审计职业规范

第一节 审计职业规范

第二节 审计职业道德

自我测试题

第四章 重要性、合理保证和审计风险

第一节 重要性的理解

第二节 重要性的运用

第三节 合理保证

第四节 审计风险

第五节 识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险

第六节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施

第七节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序

第八节 关注仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险

自我测试题

第五章 审计程序

第一节 注册会计师审计程序

第二节 国家审计程序

第三节 内部审计程序

自我测试题

第六章 审计证据与审计工作底稿

第一节 审计证据

第二节 审计工作底稿

自我测试题

第七章 审计方法

第一节 审计方法概述

第二节 审计的一般方法

第三节 审查书面资料的方法

第四节 证实客观事物的方法

第五节 审计抽样方法

自我测试题

第八章 内部控制及其测试与评价

第一节 内部控制概述

第二节 了解评价与记录内部控制

第三节 内部控制的测试

自我测试题

第九章 审计报告

第一节 审计报告概述

第二节 注册会计师审计报告

第三节 特殊目的的审计报告

第四节 国家审计报告

第五节 内部审计报告

自我测试题

第十章 计算机信息系统审计

第一节 计算机信息系统的构成

第二节 计算机信息系统的特点和内部控制

第三节 计算机信息系统审计目的和内容

第四节 计算机信息系统审计的方法

第五节 计算机信息系统内部控制审计

第六节 计算机信息系统开发程序的审计

第七节 计算机信息系统应用程序的审计

第八节 计算机辅助审计技术

自我测试题

附:自我测试题参考答案

参考文献

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