本书旨在总结我国近年来内部控制理论研究成果,交流部分企业内部控制实务工作经验。全书分为理论篇和实践篇。理论篇收录了近年来在《会计研究》上发表的、较有代表性的内部控制理论研究文献,涵盖了内部控制基本理念、整体框架、理论模型、具体要素、立法监管、检查评价、信息披露等内容;实践篇荟萃了十多家大型企业、上市公司开展内部控制制度建设的做法和经验。该篇文章由有关企业精心撰写,相信能为读者提供有益的借鉴和启示。
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| 书名 | 内部控制理论研究与实践/企业内部控制丛书 |
| 分类 | 经济金融-经济-企业经济 |
| 作者 | 企业内部控制标准委员会秘书处 |
| 出版社 | 中国财政经济出版社 |
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| 介绍 |
编辑推荐 本书旨在总结我国近年来内部控制理论研究成果,交流部分企业内部控制实务工作经验。全书分为理论篇和实践篇。理论篇收录了近年来在《会计研究》上发表的、较有代表性的内部控制理论研究文献,涵盖了内部控制基本理念、整体框架、理论模型、具体要素、立法监管、检查评价、信息披露等内容;实践篇荟萃了十多家大型企业、上市公司开展内部控制制度建设的做法和经验。该篇文章由有关企业精心撰写,相信能为读者提供有益的借鉴和启示。 目录 理论篇 内部控制理论研究新视野 内部控制的经济学思考 内部控制审计与组织效率 COSO报告下的内部控制新发展 内部控制框架的构建 信息技术条件下的企业内部控制 内部控制的三维系统观 价值链内部控制模型研究 内部控制环境的探讨 公司治理、内部控制、组织结构互动关系研究 萨班斯法案404条款:后续进展陈汉文吴益兵 内部控制外部化的思考 企业财务预测管理体系的构建 问责机制与内部控制制度的有效实施 美国内部控制信息披露的发展及其借鉴 实践篇 为企业发展提供持续动力 遵循萨班斯法案,全面提升企业管理 遵从萨班斯法案,开展内部控制建设 以人为本,以制度为保障,以战略成本控制为重心 过程控制为主轴,ISO体系为蓝本,ERP为支撑 大型企业集团内部控制建设与趋势 内部控制管理信息系统构建 完善内部控制体系保障稳健经营 全方位开展内部控制建设积极构建金融风险防范网 探索构建商业银行内部控制体系 对应收账款管理模式转型的思考与探索 物资采购的“5R”管理理念 |
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