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书名 风险基础内部审计--理论实务案例/企业内部控制与风险管理工具箱
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 董大胜//韩晓梅
出版社 大连出版社
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简介
编辑推荐

本书全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计职能提供指导和建议。本书共分九章。第一章分析了风险管理与内部审计的联系及风险基础内部审计的由来。第二章阐述了风险基础内部审计的方法并简要介绍了开展风险基础内部审计的基本流程。第三章介绍了风险基础内部审计的第一个阶段,即风险识别与评估。第四章介绍了风险基础内部审计的第二个阶段,即在风险识别与评估的基础上制订审计计划。第五章到第七章针对风险基础内部审计的具体实施,分别介绍了风险管理审计、公司治理审计和内部控制审计的开展。第八章着重阐述了审计报告的形成、报送与跟踪。第九章则试图探索如何更好地组织和管理内部审计工作。

内容推荐

本书全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计职能提供指导和建议。本书共分九章,包括风险、风险管理与风险基础内部审计,风险基础内部审计的方法与流程,风险识别与评估,风险基础审计计划,风险管理审计,公司治理审计,内部控制审计,审计报告,风险基础内部审计的管理等内容。

目录

第一章 风险、风险管理与风险基础内部审计

 第一节 风险与风险管理

 第二节 风险管理与风险基础内部审计

第二章 风险基础内部审计的方法与流程

 第一节 风险基础内部审计的方法

 第二节 风险基础内部审计的主要阶段

第三章 风险识别与评估

 第一节 董事会、管理层与内部审计的职责

 第二节 识别和评估风险

 第三节 风险记录_

第四章 风险基础审计计划

 第一节 将风险与审计相联系

 第二节 制订审计计划

第五章 风险管理审计

 第一节 确定风险管理成熟度

 第二节 风险管理综合评价

第六章 公司治理审计

 第一节 公司治理及其审计

 第二节 公司治理审计的内容

第七章 内部控制审计

 第一节 内部控制审计概述

 第二节 企业整体层面的内部控制审计

 第三节 具体业务层面的内部控制审计

 第四节 信息系统的内部控制审计

第八章 审计报告

 第一节 审计报告的编制

 第二节 审计报告的内容与格式

 第三节 审计报告的报送、追踪与后续审计

第九章 风险基础内部审计的管理

 第一节 内部审计档案管理

 第二节 内部审计质量管理

 第三节 风险基础内部审计综合评估

参考文献

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更新时间:2025/5/18 3:55:40